Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 22.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84334
Monto Contrato
₲ 22.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.314.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.314.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264533
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu