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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 15.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.950.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76313
Monto Contrato
₲ 144.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.844.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.844.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional