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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 17.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.214.240

Retención DNCP
₲ 60.760
Retención IVA
₲ 465.000
Retención Renta
₲ 310.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-82077
Monto Contrato
₲ 1.260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.638.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.638.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250185
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)