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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010210
Monto de la Factura
₲ 14.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.342.275

Retención DNCP
₲ 49.998
Retención IVA
₲ 382.636
Retención Renta
₲ 255.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73860
Monto Contrato
₲ 138.644.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.357.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.357.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional