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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008009
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080

Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-71214
Monto Contrato
₲ 106.970.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.985.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.985.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)