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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002408
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84177
Monto Contrato
₲ 122.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.639.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.639.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)