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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 19.850.600
Nro. Solicitud de Transferencia
38265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.850.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76682
Monto Contrato
₲ 39.704.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.395.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.395.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu