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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003958
Monto de la Factura
₲ 2.520.100
Nro. Solicitud de Transferencia
155076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.412.632

Retención DNCP
₲ 9.209
Retención IVA
₲ 51.275
Retención Renta
₲ 46.984
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121677
Monto Contrato
₲ 122.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.955.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.955.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional