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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 204.465
Nro. Solicitud de Transferencia
121381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.799

Retención DNCP
₲ 729
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 32.937

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120397
Monto Contrato
₲ 212.255.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.152.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.152.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)