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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036946
Monto de la Factura
₲ 23.108.400
Nro. Solicitud de Transferencia
5588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.032.649

Retención DNCP
₲ 85.391
Retención IVA
₲ 330.120
Retención Renta
₲ 660.240
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129533
Monto Contrato
₲ 9.668.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.662.528.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.662.528.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRAL DE NUTRICIÓN PARANTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)