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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004558
Monto de la Factura
₲ 40.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.400.645

Retención DNCP
₲ 143.900
Retención IVA
₲ 1.101.273
Retención Renta
₲ 734.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125234
Monto Contrato
₲ 385.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.826.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.826.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)