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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009912
Monto de la Factura
₲ 317.712.934
Nro. Solicitud de Transferencia
98090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.936.376

Retención DNCP
₲ 1.186.128
Retención IVA
₲ 4.538.756
Retención Renta
₲ 6.051.674
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119842
Monto Contrato
₲ 18.879.708.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.179.900.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.179.900.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENERMEDADES LISOSOMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)