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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 49.799.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58200
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.358.324

Retención DNCP
₲ 177.467
Retención IVA
₲ 1.358.165
Retención Renta
₲ 905.444
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129553
Monto Contrato
₲ 497.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.511.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.511.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRAL DE NUTRICIÓN PARANTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)