Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000368
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 349.272.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            132365
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-10-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 336.325.651
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.303.949
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.989.600
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.652.800
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            V Y T FARMA SA
        
                                    RUC
                            
            80022776-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            102/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-127413
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.492.720.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.674.620.192
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.674.620.192
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301519
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        