Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000743
Monto de la Factura
₲ 2.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.314
Retención DNCP
₲ 7.526
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 20.160
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126559
Monto Contrato
₲ 6.617.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.411.209.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.411.209.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)