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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0009106
Monto de la Factura
₲ 36.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128266
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2016
Fecha de la Transferencia
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.297.152

Retención DNCP
₲ 134.848
Retención IVA
Retención Renta
₲ 688.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126559
Monto Contrato
₲ 6.617.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.411.209.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.411.209.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)