Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012180
Monto de la Factura
₲ 144.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.124.608
Retención DNCP
₲ 539.392
Retención IVA
₲ 2.064.000
Retención Renta
₲ 2.752.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126559
Monto Contrato
₲ 6.617.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.411.209.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.411.209.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)