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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000257
Monto de la Factura
₲ 12.567.720
Nro. Solicitud de Transferencia
145720
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.101.877

Retención DNCP
₲ 46.919
Retención IVA
₲ 179.539
Retención Renta
₲ 239.385
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126559
Monto Contrato
₲ 6.617.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.411.209.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.411.209.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)