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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024439
Monto de la Factura
₲ 65.265.750
Nro. Solicitud de Transferencia
11971
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.761.227

Retención DNCP
₲ 232.583
Retención IVA
₲ 1.779.975
Retención Renta
₲ 1.186.650
Multa
₲ 1.305.315

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120330
Monto Contrato
₲ 3.939.107.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.544.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.518.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)