Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018550
Monto de la Factura
₲ 6.450.350
Nro. Solicitud de Transferencia
81836
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2016
Fecha de la Transferencia
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.747.144
Retención DNCP
₲ 22.987
Retención IVA
₲ 175.919
Retención Renta
₲ 117.279
Multa
₲ 387.021
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120330
Monto Contrato
₲ 3.939.107.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.544.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.518.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)