Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001059
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 170.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            161256
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-11-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 169.394
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 606
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            2 DE JULIO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80022970-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            31
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-120428
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 597.794.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 139.427.824
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 139.427.824
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            295728
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        