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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002045
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145622
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.052.320

Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa
₲ 132.000

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119491
Monto Contrato
₲ 87.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.702.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.702.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)