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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006907
Monto de la Factura
₲ 35.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125966
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.827.848

Retención DNCP
₲ 131.152
Retención IVA
₲ 501.857
Retención Renta
₲ 669.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
93/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127418
Monto Contrato
₲ 270.016.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.592.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.592.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)