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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011493
Monto de la Factura
₲ 30.335.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23917
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.923.214

Retención DNCP
₲ 112.097
Retención IVA
₲ 433.363
Retención Renta
₲ 866.726
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120716
Monto Contrato
₲ 7.028.456.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.264.150.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.264.150.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)