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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016715
Monto de la Factura
₲ 9.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.858.396

Retención DNCP
₲ 33.195
Retención IVA
₲ 254.045
Retención Renta
₲ 169.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
571
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120405
Monto Contrato
₲ 1.246.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.277.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.277.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)