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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011265
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88243
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.749

Retención DNCP
₲ 1.996
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 10.182
Multa
₲ 44.800

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
571
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120405
Monto Contrato
₲ 1.246.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.277.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.277.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)