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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0002203
Monto de la Factura
₲ 137.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61248
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.903.440

Retención DNCP
₲ 511.560
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.610.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
100/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127407
Monto Contrato
₲ 1.078.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.842.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.842.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)