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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0005813
Monto de la Factura
₲ 107.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.888.470

Retención DNCP
₲ 402.780
Retención IVA
₲ 1.541.250
Retención Renta
₲ 2.055.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
100/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127407
Monto Contrato
₲ 1.078.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.842.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.842.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)