Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-008-0011470
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 65.047.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            63496
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-05-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 62.636.406
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 242.844
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 929.250
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.239.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            QUIMFA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80074991-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            100/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-127407
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.078.875.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.040.842.200
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.040.842.200
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301519
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        