Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000697
Monto de la Factura
₲ 29.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.637.434
Retención DNCP
₲ 103.566
Retención IVA
₲ 792.600
Retención Renta
₲ 528.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121584
Monto Contrato
₲ 4.419.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.431.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.431.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)