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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000095
Monto de la Factura
₲ 302.706.800
Nro. Solicitud de Transferencia
120087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.868.663

Retención DNCP
₲ 1.078.737
Retención IVA
₲ 8.255.640
Retención Renta
₲ 5.503.760
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121584
Monto Contrato
₲ 4.419.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.431.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.431.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)