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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000677
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186936
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.640

Retención DNCP
₲ 6.860
Retención IVA
₲ 52.500
Retención Renta
₲ 35.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121584
Monto Contrato
₲ 4.419.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.431.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.431.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)