Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001798
Monto de la Factura
₲ 7.707.700
Nro. Solicitud de Transferencia
24602
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.260.093
Retención DNCP
₲ 27.187
Retención IVA
₲ 210.210
Retención Renta
₲ 210.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121584
Monto Contrato
₲ 4.419.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.431.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.431.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)