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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 2.279.750
Nro. Solicitud de Transferencia
32932
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.001

Retención DNCP
₲ 8.124
Retención IVA
₲ 62.175
Retención Renta
₲ 41.450
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
563
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120338
Monto Contrato
₲ 1.308.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.385.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.385.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)