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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 4.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.576.600

Retención DNCP
₲ 17.150
Retención IVA
₲ 131.250
Retención Renta
₲ 87.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
563
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120338
Monto Contrato
₲ 1.308.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.385.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.385.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)