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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70482
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.212.169

Retención DNCP
₲ 7.831
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
563
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120338
Monto Contrato
₲ 1.308.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.385.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.385.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)