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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 39.663.499
Nro. Solicitud de Transferencia
125592
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.719.266

Retención DNCP
₲ 141.346
Retención IVA
₲ 1.081.732
Retención Renta
₲ 721.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
054/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126941
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.158.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.158.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)