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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 354.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141230
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.647.564

Retención DNCP
₲ 1.261.527
Retención IVA
₲ 9.654.545
Retención Renta
₲ 6.436.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
054/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126941
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.158.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.158.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)