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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000322
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163361
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.932.720

Retención DNCP
₲ 77.280
Retención IVA
₲ 295.714
Retención Renta
₲ 394.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
407
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134401
Monto Contrato
₲ 4.280.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.122.011.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.122.011.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316817
Nombre de la Licitación
ADQUISICÌON DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUISTICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)