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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 4.820.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109929
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.584.493

Retención DNCP
₲ 17.180
Retención IVA
₲ 131.476
Retención Renta
₲ 87.651
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134804
Monto Contrato
₲ 356.570.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.162.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.162.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)