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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006441
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.955.310

Retención DNCP
₲ 41.053
Retención IVA
₲ 314.182
Retención Renta
₲ 209.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119495
Monto Contrato
₲ 94.372.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.746.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.746.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)