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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032285
Monto de la Factura
₲ 32.652.919
Nro. Solicitud de Transferencia
69571
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.052.333

Retención DNCP
₲ 116.363
Retención IVA
₲ 890.534
Retención Renta
₲ 593.689
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125233
Monto Contrato
₲ 796.565.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.355.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.355.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)