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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032286
Monto de la Factura
₲ 43.415.200
Nro. Solicitud de Transferencia
69571
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.287.066

Retención DNCP
₲ 154.716
Retención IVA
₲ 1.184.051
Retención Renta
₲ 789.367
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125233
Monto Contrato
₲ 796.565.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.355.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.355.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)