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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005328
Monto de la Factura
₲ 34.671.987
Nro. Solicitud de Transferencia
103763
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.972.429

Retención DNCP
₲ 123.558
Retención IVA
₲ 945.600
Retención Renta
₲ 630.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121453
Monto Contrato
₲ 983.513.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.910.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.910.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, LENTE INTRAOCULAR E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)