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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126010
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.687.273

Retención DNCP
₲ 2.494.545
Retención IVA
₲ 19.090.909
Retención Renta
₲ 12.727.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125448
Monto Contrato
₲ 3.795.155.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.582.379.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.582.379.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299972
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)