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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 150.174.012
Nro. Solicitud de Transferencia
95846
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.452.997

Retención DNCP
₲ 529.705
Retención IVA
₲ 4.095.655
Retención Renta
₲ 4.095.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125448
Monto Contrato
₲ 3.795.155.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.582.379.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.582.379.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299972
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)