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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 8.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.235.502

Retención DNCP
₲ 30.861
Retención IVA
₲ 236.182
Retención Renta
₲ 157.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127319
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.334.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.334.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296761
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3