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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004908
Monto de la Factura
₲ 95.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.412.712

Retención DNCP
₲ 358.288
Retención IVA
₲ 1.371.000
Retención Renta
₲ 1.828.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132737
Monto Contrato
₲ 2.821.012.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.446.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.446.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)