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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.073.600

Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-128758
Monto Contrato
₲ 754.722.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.727.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.727.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304698
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas con Indicador Quimico, Insumos para Esterilizador para Gas Plasma y Papel de Grado Médico PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma