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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003861
Monto de la Factura
₲ 10.169.404
Nro. Solicitud de Transferencia
61050
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.670.919

Retención DNCP
₲ 36.240
Retención IVA
₲ 277.347
Retención Renta
₲ 184.898
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-128758
Monto Contrato
₲ 754.722.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.727.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.727.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304698
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas con Indicador Quimico, Insumos para Esterilizador para Gas Plasma y Papel de Grado Médico PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma